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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: WILLIAM PACHECO 02759663051

Dados do Empenho
Número do empenho: 6417 Data de lançamento: 12/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de mão de obra PARA LIGAÇÃO DE ENCANAMENTO DE AGUA ATE O CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA, cfe oc. nr 3981/2023- contrato 234/2023. chamamento publico 01/2023. 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de mão de obra PARA LIGAÇÃO DE ENCANAMENTO DE AGUA ATE O CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA, cfe oc. nr 3981/2023- contrato 234/2023. chamamento publico 01/2023. 180,00
24/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de mão de obra PARA LIGAÇÃO DE ENCANAMENTO DE AGUA ATE O CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA, cfe oc. nr 3981/2023- contrato 234/2023. chamamento publico 01/2023. 180,00
25/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6417/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00