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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6449 Data de lançamento: 12/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FESP REFERENTE A TAXA UNICA DE ANALISE E EMISSÃO DE APPCI- CENTRO DE CONVIVENCIA, CFE DARF EM ANEXO. 0,00 406,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FESP REFERENTE A TAXA UNICA DE ANALISE E EMISSÃO DE APPCI- CENTRO DE CONVIVENCIA, CFE DARF EM ANEXO. 406,95
12/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FESP REFERENTE A TAXA UNICA DE ANALISE E EMISSÃO DE APPCI- CENTRO DE CONVIVENCIA, CFE DARF EM ANEXO. 406,95
17/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6449/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 406,95
TOTAL 406,95 406,95 406,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.