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Última atualização realizada em 08/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6519 Data de lançamento: 17/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS 2025
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2024
Consórcio Licitação: 02.493.318/0001-87

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 0 PNEUS 195/55R16. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE ATA NR 01/2025- OC. NR 357/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024. 1.740,00 1.740,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 0 PNEUS 195/55R16. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE ATA NR 01/2025- OC. NR 357/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024. 1.740,00
29/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 0 PNEUS 195/55R16. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE ATA NR 01/2025- OC. NR 357/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024. 1.740,00
TOTAL 1.740,00 1.740,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.740,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 29/10/2025 20,88 10281/2025 A Lançar
TOTAL   20,88