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Última atualização realizada em 08/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 6524 Data de lançamento: 18/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO COMB. 21,00 21,00
1.00 Filtro do óleo 24,00 24,00
1.00 Filtro do ar do motor 74,00 74,00
1.00 Filtro do ar condicionado 26,00 26,00
4.50 Óleo Sintético 49,00 220,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2025 FILTRO COMB. Filtro do óleo Filtro do ar do motor Filtro do ar condicionado Óleo Sintético 365,50
15/10/2025 FILTRO COMB. Filtro do óleo Filtro do ar do motor Filtro do ar condicionado Óleo Sintético 365,50
27/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6524/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 365,50
TOTAL 365,50 365,50 365,50
SALDO A PAGAR 0,00