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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD

Dados do Empenho
Número do empenho: 6543 Data de lançamento: 19/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lavagem veículo JDM5H21 50,00 50,00
1.00 Lavagem veículo IMY2475 100,00 100,00
1.00 Lavagem veículo IVY9856 150,00 150,00
1.00 Lavagem veículo IQN4647 100,00 100,00
1.00 Lavagem veículo ARA0095 150,00 150,00
1.00 Lavagem veículo JBQ2D25 100,00 100,00
1.00 Lavagem veículo TQO2D10 100,00 100,00
1.00 Lavagem veículo IXT5762 50,00 50,00
1.00 Troca de pneu veículo IWI1F86 40,00 40,00
1.00 Lavagem veículo IJZ9681 100,00 100,00
1.00 Conserto de pneu IJZ9681 40,00 40,00
1.00 Troca de pneu IJZ9681 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2025 Lavagem veículo JDM5H21 Lavagem veículo IMY2475 Lavagem veículo IVY9856 Lavagem veículo IQN4647 Lavagem veículo ARA0095 Lavagem veículo JBQ2D25 Lavagem veículo TQO2D10 Lavagem veículo IXT5762 Troca de pneu veículo IWI1F86 Lavagem veículo IJZ9681 Conserto de pneu IJZ9681 Troca de pneu IJZ9681 1.020,00
25/09/2025 Lavagem veículo JDM5H21 Lavagem veículo IMY2475 Lavagem veículo IVY9856 Lavagem veículo IQN4647 Lavagem veículo ARA0095 Lavagem veículo JBQ2D25 Lavagem veículo TQO2D10 Lavagem veículo IXT5762 Troca de pneu veículo IWI1F86 Lavagem veículo IJZ9681 Conserto de pneu IJZ9681 Troca de pneu IJZ9681 1.020,00
26/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6543/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.020,00
TOTAL 1.020,00 1.020,00 1.020,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.