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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 6548 Data de lançamento: 19/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Balas macias 1kg 14,83 222,45
1000.00 Refrigerante 200ml sabor guaraná 1,65 1.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2025 Balas macias 1kg Refrigerante 200ml sabor guaraná 1.872,45
15/10/2025 Balas macias 1kg Refrigerante 200ml sabor guaraná 1.872,45
16/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6548/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.849,98
16/10/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6548/2025 22,47
TOTAL 1.872,45 1.872,45 1.872,45
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 15/10/2025 22,47 9875/2025 Lançada
TOTAL   22,47