Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010A 2024- 2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ALEXANDRE JACINTO DA SILVA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, CFE ANEXO.LEVAR PACIENTE.
0,00
192,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ALEXANDRE JACINTO DA SILVA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, CFE ANEXO.LEVAR PACIENTE.
192,00
22/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ALEXANDRE JACINTO DA SILVA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, CFE ANEXO.LEVAR PACIENTE.
192,00
24/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6590/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
192,00
TOTAL
192,00
192,00
192,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.