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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6629 Data de lançamento: 24/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Engate flexível - revestido 24,25 24,25
1.00 Refletor - led 100W 100,00 100,00
1.00 Cano - Esgoto TE PRIM dn 50x50 6,00 6,00
2.00 SIFÃO SANFONADO - universal 7,75 15,50
1.00 Registro - esfera soldável 8,00 8,00
1.00 Adesivos - 75GR 10,15 10,15
2.00 Luva - simples esgoto 50MM 2,25 4,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2025 Engate flexível - revestido Refletor - led 100W Cano - Esgoto TE PRIM dn 50x50 SIFÃO SANFONADO - universal Registro - esfera soldável Adesivos - 75GR Luva - simples esgoto 50MM 168,40
26/09/2025 Engate flexível - revestido Refletor - led 100W Cano - Esgoto TE PRIM dn 50x50 SIFÃO SANFONADO - universal Registro - esfera soldável Adesivos - 75GR Luva - simples esgoto 50MM 168,40
TOTAL 168,40 168,40 0,00
SALDO A PAGAR 168,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.