Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
667 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Farinha de Trigo em embalagem c/ 05 Kgs |
16,50 |
66,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2025 |
Farinha de Trigo em embalagem c/ 05 Kgs |
66,00 |
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13/02/2025 |
Farinha de Trigo em embalagem c/ 05 Kgs
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66,00 |
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13/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 667/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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65,21 |
13/02/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 667/2025 |
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0,79 |
TOTAL |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
13/02/2025 |
0,79 |
1076/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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0,79 |
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