| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA | 
| Número do empenho: | 6688 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. MÊS EMP REF A FOPAG MES DE SETEMBRO DE 2025. | 0,00 | 9.655,58 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. MÊS EMP REF A FOPAG MES DE SETEMBRO DE 2025. | 9.655,58 | ||
| 25/09/2025 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE SETEMBRO DE 2025. | 9.655,58 | ||
| 30/09/2025 | Pagamento de Empenho 6688/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.655,58 | ||
| TOTAL | 9.655,58 | 9.655,58 | 9.655,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||