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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6769 Data de lançamento: 25/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Higienização, interclean e oxisanitização 90,00 90,00
1.00 Alinhamento das rodas - balanceamento 160,00 160,00
1.00 Limpeza - sistema freios 90,00 90,00
0.85 Serviço primeira revisão 348,18 295,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2025 Higienização, interclean e oxisanitização Alinhamento das rodas - balanceamento Limpeza - sistema freios Serviço primeira revisão 635,95
30/09/2025 Higienização, interclean e oxisanitização Alinhamento das rodas - balanceamento Limpeza - sistema freios Serviço primeira revisão 635,95
TOTAL 635,95 635,95 0,00
SALDO A PAGAR 635,95
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 30/09/2025 30,53 9400/2025 A Lançar
TOTAL   30,53