Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6769 |
Data de lançamento: |
25/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Higienização, interclean e oxisanitização |
90,00 |
90,00 |
1.00 |
Alinhamento das rodas - balanceamento |
160,00 |
160,00 |
1.00 |
Limpeza - sistema freios |
90,00 |
90,00 |
0.85 |
Serviço primeira revisão |
348,18 |
295,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2025 |
Higienização, interclean e oxisanitização Alinhamento das rodas - balanceamento Limpeza - sistema freios Serviço primeira revisão |
635,95 |
|
|
30/09/2025 |
Higienização, interclean e oxisanitização
Alinhamento das rodas - balanceamento
Limpeza - sistema freios
Serviço primeira revisão
|
|
635,95 |
|
TOTAL |
635,95 |
635,95 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
635,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
30/09/2025 |
30,53 |
9400/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
|
30,53 |
|
|