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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6770 Data de lançamento: 25/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Limpador Sistem 53,81 53,81
1.00 Elemento Filtra 82,09 82,09
1.00 Limpa Ar - FREIOS 500 ML 42,00 42,00
3.00 Óleo lubrificante 0W20 65,00 195,00
1.00 Filtro óleo motor 77,05 77,05
1.00 Kit car completo 76,41 76,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2025 Limpador Sistem Elemento Filtra Limpa Ar - FREIOS 500 ML Óleo lubrificante 0W20 Filtro óleo motor Kit car completo 526,36
30/09/2025 Limpador Sistem Elemento Filtra Limpa Ar - FREIOS 500 ML Óleo lubrificante 0W20 Filtro óleo motor Kit car completo 526,36
TOTAL 526,36 526,36 0,00
SALDO A PAGAR 526,36
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 30/09/2025 4,47 9401/2025 A Lançar
TOTAL   4,47