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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 53 046 373 CIBELI CHAIANE SPERLUK CONSTANCIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6781 Data de lançamento: 25/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Recarga extintor água 10 litros 60,00 60,00
1.00 Recarga extintor pó 4kg 60,00 60,00
1.00 Recarga extintor pó 6kg 75,00 75,00
19.00 Recarga extintor pó 4 kg 60,00 1.140,00
7.00 Recarga extintor pó 6 6kg 70,00 490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2025 Recarga extintor água 10 litros Recarga extintor pó 4kg Recarga extintor pó 6kg Recarga extintor pó 4 kg Recarga extintor pó 6 6kg 1.825,00
30/09/2025 Recarga extintor água 10 litros Recarga extintor pó 4kg Recarga extintor pó 6kg Recarga extintor pó 4 kg Recarga extintor pó 6 6kg 1.825,00
TOTAL 1.825,00 1.825,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.825,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.