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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6787 Data de lançamento: 25/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Bóia p/caixa de água 1/2 e 1/4 9,80 9,80
1.00 Fita veda rosca 18mm x 10m Finalidade: Para manutenção hidráulica no ginásio municipal. 6,85 6,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2025 Bóia p/caixa de água 1/2 e 1/4 Fita veda rosca 18mm x 10m Finalidade: Para manutenção hidráulica no ginásio municipal. 16,65
30/09/2025 Bóia p/caixa de água 1/2 e 1/4 Fita veda rosca 18mm x 10m Finalidade: Para manutenção hidráulica no ginásio municipal. 16,65
TOTAL 16,65 16,65 0,00
SALDO A PAGAR 16,65
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.