Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2023.OC. NR 1021/2023.TERCEIRO TERMO ADITIVO. |
12.000,00 |
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| 29/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2023.OC. NR 1021/2023.TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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3.950,05 |
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| 30/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6798/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.950,05 |
| 18/11/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2023.OC. NR 1021/2023.TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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3.696,01 |
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| 19/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6798/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.696,01 |
| 28/11/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2023.OC. NR 1021/2023.TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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3.450,00 |
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| 01/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6798/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.450,00 |
| TOTAL |
12.000,00 |
11.096,06 |
11.096,06 |
| SALDO A PAGAR |
903,94 |