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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6830 Data de lançamento: 26/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Jogo de lona de freio - dianteiro/traseiro MB 709/710 190,00 190,00
2.00 Mola - sustentação patim 22,00 44,00
1.00 Parafuso de roda - traseiro 16mX18m. 32,00 32,00
1.00 Porca de roda - 18m 11,00 11,00
1.00 Patim do freio - ar dianteiro/traseiro 130,00 130,00
1.00 TEE 20 MM - uníco emenda 8m. 32,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2025 Jogo de lona de freio - dianteiro/traseiro MB 709/710 Mola - sustentação patim Parafuso de roda - traseiro 16mX18m. Porca de roda - 18m Patim do freio - ar dianteiro/traseiro TEE 20 MM - uníco emenda 8m. 439,00
TOTAL 439,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 439,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.