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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6839 Data de lançamento: 29/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Higienização ar cond 32,50 32,50
1.00 Sétima revisão 419,40 419,40
1.00 Oxisanitização Finalidade: Para revisão Spin JDE6B57 da secretaria da Saúde. 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2025 Higienização ar cond Sétima revisão Oxisanitização Finalidade: Para revisão Spin JDE6B57 da secretaria da Saúde. 461,90
02/10/2025 Higienização ar cond Sétima revisão Oxisanitização Finalidade: Para revisão Spin JDE6B57 da secretaria da Saúde. 461,90
29/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6839/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 439,73
29/10/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6839/2025 22,17
TOTAL 461,90 461,90 461,90
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 02/10/2025 22,17 9494/2025 Lançada
TOTAL   22,17