Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Cartão de higienização
110,00
110,00
1.00
Vedador bujão
25,00
25,00
1.00
Filtro compart
90,00
90,00
1.00
Filtro de ar de veic
75,00
75,00
1.00
Limpa Ar
80,00
80,00
1.00
Filtro de óleo
95,00
95,00
4.00
Óleo 0W20
Finalidade: Para revisão Spin JDE6B57 da secretaria da Saúde.
75,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2025
Cartão de higienização Vedador bujão Filtro compart Filtro de ar de veic Limpa Ar Filtro de óleo Óleo 0W20
Finalidade: Para revisão Spin JDE6B57 da secretaria da Saúde.
775,00
02/10/2025
Cartão de higienização
Vedador bujão
Filtro compart
Filtro de ar de veic
Limpa Ar
Filtro de óleo
Óleo 0W20
Finalidade: Para revisão Spin JDE6B57 da secretaria da Saúde.
735,00
02/10/2025
POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR
-40,00
TOTAL
735,00
735,00
0,00
SALDO A PAGAR
735,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.