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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 688 Data de lançamento: 04/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Antena para rádio 87,00 87,00
1.00 Lampada H4 24V 43,00 43,00
1.00 Lâmpada pisca 21W 24V Finalidade: Para manutenção da Carregadeira XCMG LW300KV 18,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2025 Antena para rádio Lampada H4 24V Lâmpada pisca 21W 24V Finalidade: Para manutenção da Carregadeira XCMG LW300KV 148,00
11/02/2025 Antena para rádio Lampada H4 24V Lâmpada pisca 21W 24V Finalidade: Para manutenção da Carregadeira XCMG LW300KV 148,00
12/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 688/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 148,00
TOTAL 148,00 148,00 148,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.