Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
688 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Antena para rádio |
87,00 |
87,00 |
1.00 |
Lampada H4 24V |
43,00 |
43,00 |
1.00 |
Lâmpada pisca 21W 24V
Finalidade: Para manutenção da Carregadeira XCMG LW300KV |
18,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2025 |
Antena para rádio Lampada H4 24V Lâmpada pisca 21W 24V
Finalidade: Para manutenção da Carregadeira XCMG LW300KV |
148,00 |
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11/02/2025 |
Antena para rádio
Lampada H4 24V
Lâmpada pisca 21W 24V
Finalidade: Para manutenção da Carregadeira XCMG LW300KV
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148,00 |
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12/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 688/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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148,00 |
TOTAL |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.