Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6966 |
Data de lançamento: |
03/10/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Válvula pneu veículo IMY2475 |
40,00 |
40,00 |
2.00 |
Câmera pneu veículo ISV4035 |
220,00 |
440,00 |
2.00 |
Colarinho pneu veículo ISV4035
Finalidade: Para manutenção veículos da secretaria de educação. |
100,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2025 |
Válvula pneu veículo IMY2475 Câmera pneu veículo ISV4035 Colarinho pneu veículo ISV4035
Finalidade: Para manutenção veículos da secretaria de educação. |
680,00 |
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07/10/2025 |
Válvula pneu veículo IMY2475
Câmera pneu veículo ISV4035
Colarinho pneu veículo ISV4035
Finalidade: Para manutenção veículos da secretaria de educação.
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680,00 |
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TOTAL |
680,00 |
680,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
680,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.