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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 697 Data de lançamento: 04/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Jogo de lona de freio dianteiras e traseira 230,00 230,00
1.00 Flexível do freio 35,00 35,00
1.00 Redutor macho/fêmea 18,00 18,00
1.00 Cotovelo macho 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2025 Jogo de lona de freio dianteiras e traseira Flexível do freio Redutor macho/fêmea Cotovelo macho 313,00
11/02/2025 Jogo de lona de freio dianteiras e traseira Flexível do freio Redutor macho/fêmea Cotovelo macho 313,00
12/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 697/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 313,00
TOTAL 313,00 313,00 313,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.