Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
697 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Jogo de lona de freio dianteiras e traseira |
230,00 |
230,00 |
1.00 |
Flexível do freio |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
Redutor macho/fêmea |
18,00 |
18,00 |
1.00 |
Cotovelo macho |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2025 |
Jogo de lona de freio dianteiras e traseira Flexível do freio Redutor macho/fêmea Cotovelo macho |
313,00 |
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11/02/2025 |
Jogo de lona de freio dianteiras e traseira
Flexível do freio
Redutor macho/fêmea
Cotovelo macho
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313,00 |
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12/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 697/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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313,00 |
TOTAL |
313,00 |
313,00 |
313,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.