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Última atualização realizada em 08/10/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6978 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Alcool 70% - embalagem de 01 litro. 9,90 19,80
2.00 Papel higiênico - 20m, neutro, 8x12. 17,50 35,00
1.00 Esponja - embalagem c/ 04 unidades. 7,90 7,90
3.00 Bom Ar 19,50 58,50
1.00 Sabonete liquido - 350ml. 13,90 13,90
1.00 Desinfetante sanitário com 02 litros 10,90 10,90
1.00 Sabonete líquido 200ml 8,50 8,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 Alcool 70% - embalagem de 01 litro. Papel higiênico - 20m, neutro, 8x12. Esponja - embalagem c/ 04 unidades. Bom Ar Sabonete liquido - 350ml. Desinfetante sanitário com 02 litros Sabonete líquido 200ml 154,50
TOTAL 154,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 154,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.