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Última atualização realizada em 10/10/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7014 Data de lançamento: 07/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Balão colorido 16,99 67,96
1.00 PCT de folha adesiva 87,90 87,90
4.00 Fita Crepe madeira 12,99 51,96
5.00 Eva c/glitter 9,99 49,95
5.00 TNT 3,50 17,50
35.00 Papel celofane 0,85 29,75
5.00 Papel cartão branco 2,99 14,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2025 Balão colorido PCT de folha adesiva Fita Crepe madeira Eva c/glitter TNT Papel celofane Papel cartão branco 319,97
09/10/2025 Balão colorido PCT de folha adesiva Fita Crepe madeira Eva c/glitter TNT Papel celofane Papel cartão branco 319,97
TOTAL 319,97 319,97 0,00
SALDO A PAGAR 319,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.