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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 703 Data de lançamento: 04/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 Borracha escolar mercur 0,95 190,00
5.00 Caneta esterógrafica cor azul bic 74,87 374,35
5.00 Caneta esferográfica, cor preta bic 74,87 374,35
12.00 Pilhas pequenas para relógio elgin 0,79 9,48
200.00 Apontador de lapis, de ferro ou similar leonara 0,84 168,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2025 Borracha escolar mercur Caneta esterógrafica cor azul bic Caneta esferográfica, cor preta bic Pilhas pequenas para relógio elgin Apontador de lapis, de ferro ou similar leonara 1.116,18
13/02/2025 Borracha escolar mercur Caneta esterógrafica cor azul bic Caneta esferográfica, cor preta bic Pilhas pequenas para relógio elgin Apontador de lapis, de ferro ou similar leonara 1.116,18
13/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 703/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.116,18
TOTAL 1.116,18 1.116,18 1.116,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.