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Última atualização realizada em 13/10/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 7049 Data de lançamento: 08/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Amaciante - 500ml. 3,85 11,55
4.00 Detergente para louça, com 500 ml 2,19 8,76
3.00 Papel higiênico - c/ 04 unidades de 60mt. 5,80 17,40
3.00 Toalha de papel - c/ 120 folhas. 4,48 13,44
3.00 Creme dental 90g 6,70 20,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2025 Amaciante - 500ml. Detergente para louça, com 500 ml Papel higiênico - c/ 04 unidades de 60mt. Toalha de papel - c/ 120 folhas. Creme dental 90g 71,25
10/10/2025 Amaciante - 500ml. Detergente para louça, com 500 ml Papel higiênico - c/ 04 unidades de 60mt. Toalha de papel - c/ 120 folhas. Creme dental 90g 71,25
TOTAL 71,25 71,25 0,00
SALDO A PAGAR 71,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 10/10/2025 3,14 9804/2025 A Lançar
TOTAL   3,14