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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 705 Data de lançamento: 04/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mangueira completa 80,00 80,00
2.00 União emenda 8m - União emenda 8m 15,00 30,00
2.00 União emenda 6m - União emenda 6m 12,00 24,00
4.00 Borracha de amortecedor - Borracha de amortecedor 20,00 80,00
1.00 Suporte 190,00 190,00
1.00 Bucha de mola traseira 75,00 75,00
1.00 Parafuso 6,00 6,00
1.00 Óleo hidráulico 38,00 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2025 Mangueira completa União emenda 8m - União emenda 8m União emenda 6m - União emenda 6m Borracha de amortecedor - Borracha de amortecedor Suporte Bucha de mola traseira Parafuso Óleo hidráulico 523,00
11/02/2025 Mangueira completa União emenda 8m - União emenda 8m União emenda 6m - União emenda 6m Borracha de amortecedor - Borracha de amortecedor Suporte Bucha de mola traseira Parafuso Óleo hidráulico 523,00
TOTAL 523,00 523,00 0,00
SALDO A PAGAR 523,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.