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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 14.626.032 SIDNEI CARLOS FIDENCIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7074 Data de lançamento: 09/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Parafuso parabolt 3,50 28,00
3.00 Rolo arame 31,99 95,97
3.00 Chapa de ferro Finalidade: Para manutenção na quadra sintética e na Praça Municipal. 4,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2025 Parafuso parabolt Rolo arame Chapa de ferro Finalidade: Para manutenção na quadra sintética e na Praça Municipal. 135,97
15/10/2025 Parafuso parabolt Rolo arame Chapa de ferro Finalidade: Para manutenção na quadra sintética e na Praça Municipal. 135,97
17/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7074/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 135,97
TOTAL 135,97 135,97 135,97
SALDO A PAGAR 0,00