Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
708 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.00 |
Caderno de desenho grande jandaia |
4,50 |
270,00 |
30.00 |
Borracha escolar mercur |
0,95 |
28,50 |
5.00 |
Caneta Esferográfica cor azul bic |
74,87 |
374,35 |
8.00 |
Pilhas pequenas para relógio elgin |
0,79 |
6,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2025 |
Caderno de desenho grande jandaia Borracha escolar mercur Caneta Esferográfica cor azul bic Pilhas pequenas para relógio elgin |
679,17 |
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13/02/2025 |
Caderno de desenho grande jandaia
Borracha escolar mercur
Caneta Esferográfica cor azul bic
Pilhas pequenas para relógio elgin
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679,17 |
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13/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 708/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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679,17 |
TOTAL |
679,17 |
679,17 |
679,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.