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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7124 Data de lançamento: 13/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Grampo de mola 70,00 140,00
1.00 Pino de centro - dianteiro 18,00 18,00
1.00 Bucha de mola dianteira 15,00 15,00
1.00 Pino de mola dianteiro 35,00 35,00
1.00 Pino de centro 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2025 Grampo de mola Pino de centro - dianteiro Bucha de mola dianteira Pino de mola dianteiro Pino de centro 233,00
23/10/2025 Grampo de mola Pino de centro - dianteiro Bucha de mola dianteira Pino de mola dianteiro Pino de centro 233,00
04/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7124/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 233,00
TOTAL 233,00 233,00 233,00
SALDO A PAGAR 0,00