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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7127 Data de lançamento: 13/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa: 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 ACRILEX TINTA ÓLEO PARA TELA - 20ml. 12,95 77,70
3.00 Tinta acrilex óleo para tela 37ml 22,85 68,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2025 ACRILEX TINTA ÓLEO PARA TELA - 20ml. Tinta acrilex óleo para tela 37ml 146,25
15/10/2025 ACRILEX TINTA ÓLEO PARA TELA - 20ml. Tinta acrilex óleo para tela 37ml 146,25
22/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 146,25
TOTAL 146,25 146,25 146,25
SALDO A PAGAR 0,00