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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7129 Data de lançamento: 13/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Conjunto parafuso roda traseira 192,00 192,00
6.00 Porca - Porca roda oxilante 18 11,00 66,00
1.00 Jogo de lona de freio - Jogo de lona de freio traseiro 190,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2025 Conjunto parafuso roda traseira Porca - Porca roda oxilante 18 Jogo de lona de freio - Jogo de lona de freio traseiro 448,00
15/10/2025 Conjunto parafuso roda traseira Porca - Porca roda oxilante 18 Jogo de lona de freio - Jogo de lona de freio traseiro 448,00
27/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7129/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 448,00
TOTAL 448,00 448,00 448,00
SALDO A PAGAR 0,00