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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7144 Data de lançamento: 14/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
120.00 Salgados 1,50 180,00
1.00 Refrigerante 02 litros - COCA COLA. 13,00 13,00
2.00 Refrigerante 02 litros SUKITA 11,00 22,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2025 Salgados Refrigerante 02 litros - COCA COLA. Refrigerante 02 litros SUKITA 215,00
16/10/2025 Salgados Refrigerante 02 litros - COCA COLA. Refrigerante 02 litros SUKITA 215,00
21/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7144/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 215,00
TOTAL 215,00 215,00 215,00
SALDO A PAGAR 0,00