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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7174 Data de lançamento: 15/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 Papel Toalha interfolhado branco c/1000 folhas 12,99 324,75
2.00 Lava Roupas líquido 5 litros 16,99 33,98
2.00 Amaciante 5 litros 10,20 20,40
5.00 Bom Ar 360ml 14,78 73,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2025 Papel Toalha interfolhado branco c/1000 folhas Lava Roupas líquido 5 litros Amaciante 5 litros Bom Ar 360ml 453,03
23/10/2025 Papel Toalha interfolhado branco c/1000 folhas Lava Roupas líquido 5 litros Amaciante 5 litros Bom Ar 360ml 453,03
06/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7174/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 453,03
TOTAL 453,03 453,03 453,03
SALDO A PAGAR 0,00