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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: WILLIAM PACHECO 02759663051

Dados do Empenho
Número do empenho: 7177 Data de lançamento: 15/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA, CFE OC. NR 3981/2023- CONTRATO 234/2023- CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023. 660,00 660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA, CFE OC. NR 3981/2023- CONTRATO 234/2023- CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023. 660,00
TOTAL 660,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 660,00