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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 14.626.032 SIDNEI CARLOS FIDENCIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7186 Data de lançamento: 15/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ferro U - 10,25 metros 175,00 175,00
1.00 Ferro - Chato 4,25 Metros 35,00 35,00
1.00 Ferro tubo barra com 4,25 metros 80,75 80,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2025 Ferro U - 10,25 metros Ferro - Chato 4,25 Metros Ferro tubo barra com 4,25 metros 290,75
22/10/2025 Ferro U - 10,25 metros Ferro - Chato 4,25 Metros Ferro tubo barra com 4,25 metros 290,75
24/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7186/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 290,75
TOTAL 290,75 290,75 290,75
SALDO A PAGAR 0,00