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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD

Dados do Empenho
Número do empenho: 7193 Data de lançamento: 16/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Lavagem veículo JCH2J93 50,00 100,00
1.00 Lavagem veículo JDM5H20 50,00 50,00
1.00 Lavagem veículo IZC0D65 50,00 50,00
4.00 Conserto de pneu JAE1B94 20,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2025 Lavagem veículo JCH2J93 Lavagem veículo JDM5H20 Lavagem veículo IZC0D65 Conserto de pneu JAE1B94 280,00
23/10/2025 Lavagem veículo JCH2J93 Lavagem veículo JDM5H20 Lavagem veículo IZC0D65 Conserto de pneu JAE1B94 280,00
24/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7193/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00