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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD

Dados do Empenho
Número do empenho: 7197 Data de lançamento: 16/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Troca de pneu veículo IKW2846 40,00 40,00
1.00 Conserto de pneu Plantadeira KF 40,00 40,00
1.00 Lavagem veículo JDO0H58 50,00 50,00
1.00 Lavagem veículo JBT5C26 50,00 50,00
1.00 Lavagem veículo JBJ7J55 50,00 50,00
1.00 Lavagem veículo JBJ7J54 50,00 50,00
1.00 Conserto de pneu Trator MF 283 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2025 Troca de pneu veículo IKW2846 Conserto de pneu Plantadeira KF Lavagem veículo JDO0H58 Lavagem veículo JBT5C26 Lavagem veículo JBJ7J55 Lavagem veículo JBJ7J54 Conserto de pneu Trator MF 283 430,00
22/10/2025 Troca de pneu veículo IKW2846 Conserto de pneu Plantadeira KF Lavagem veículo JDO0H58 Lavagem veículo JBT5C26 Lavagem veículo JBJ7J55 Lavagem veículo JBJ7J54 Conserto de pneu Trator MF 283 430,00
23/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7197/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 430,00
TOTAL 430,00 430,00 430,00
SALDO A PAGAR 0,00