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Última atualização realizada em 02/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7210 Data de lançamento: 16/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pedra brita 115,00 115,00
1.00 Bota de borracha 70,00 70,00
100.00 Cabo autoflex 2,5mm 2,45 245,00
1.00 Alvenarite 1 litro 9,90 9,90
1.50 Areia media 220,00 330,00
4.00 Cimento 50 Kg 44,90 179,60
30.00 Pedra gress 42x16x22 10,95 328,50
32.00 Cabo autoflex 6mm 5,90 188,80
15.00 Fio paralelo 2x2,5mm 5,15 77,25
3.00 Prego 18 x 30 22,90 68,70
1.00 Prego 19 x 39 16,90 16,90
1.00 Pregos 17x27 17,50 17,50
4.00 Tomada 20A sistema X 10,40 41,60
3.00 Refletor smart led 20W 30,50 91,50
3.00 Suporte plástico fixo preto 6,50 19,50
1.00 Disjuntor 32 A 9,90 9,90
1.00 Caixa CD p/3 disjuntor externo Finalidade: Para uso na secretaria de obras. 10,50 10,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2025 Pedra brita Bota de borracha Cabo autoflex 2,5mm Alvenarite 1 litro Areia media Cimento 50 Kg Pedra gress 42x16x22 Cabo autoflex 6mm Fio paralelo 2x2,5mm Prego 18 x 30 Prego 19 x 39 Pregos 17x27 Tomada 20A sistema X Refletor smart led 20W Suporte plástico fixo preto Disjuntor 32 A Caixa CD p/3 disjuntor externo Finalidade: Para uso na secretaria de obras. 1.820,15
TOTAL 1.820,15 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.820,15