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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 51928867 JUNIELI BANDEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 722 Data de lançamento: 05/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
110.00 Docinhos brigadeiro 1,65 181,50
110.00 Docinhos beijinho 1,65 181,50
110.00 Pastel de carne 1,55 170,50
110.00 Risólis - lanche 1,55 170,50
110.00 Canudinho - lanche 1,75 192,50
110.00 Assado de carne 1,55 170,50
110.00 Assado de frango 1,55 170,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2025 Docinhos brigadeiro Docinhos beijinho Pastel de carne Risólis - lanche Canudinho - lanche Assado de carne Assado de frango 1.237,50
10/02/2025 Docinhos brigadeiro Docinhos beijinho Pastel de carne Risólis - lanche Canudinho - lanche Assado de carne Assado de frango 1.237,50
11/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 722/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.237,50
TOTAL 1.237,50 1.237,50 1.237,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.