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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7229 Data de lançamento: 17/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lente SIN 1041 28,00 28,00
2.00 Lâmpada 2 polos 24V 12,00 24,00
1.00 Lâmpada 1 polo 24V Finalidade: Para conserto caminhão IVP1091 da secretaria de obras. 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2025 Lente SIN 1041 Lâmpada 2 polos 24V Lâmpada 1 polo 24V Finalidade: Para conserto caminhão IVP1091 da secretaria de obras. 60,00
23/10/2025 Lente SIN 1041 Lâmpada 2 polos 24V Lâmpada 1 polo 24V Finalidade: Para conserto caminhão IVP1091 da secretaria de obras. 60,00
04/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7229/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00