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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7241 Data de lançamento: 17/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 Mão de Obra hora - para montagem de tomada para brinquedos infláveis 48,00 168,00
3.00 Mão de obra manutenção elétrica 48,00 144,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2025 Mão de Obra hora - para montagem de tomada para brinquedos infláveis Mão de obra manutenção elétrica 312,00
23/10/2025 Mão de Obra hora - para montagem de tomada para brinquedos infláveis Mão de obra manutenção elétrica 312,00
30/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7241/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 312,00
TOTAL 312,00 312,00 312,00
SALDO A PAGAR 0,00