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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD

Dados do Empenho
Número do empenho: 7278 Data de lançamento: 21/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Câmara pneu veículo ISV4035 220,00 440,00
1.00 Colarinho de pneu veículo ISV4035 100,00 100,00
1.00 Válvula pneu veículo IJZ9681 40,00 40,00
2.00 Válvula pneu veículo IXT5762 20,00 40,00
1.00 Câmara pneu veículo LYH1658 220,00 220,00
1.00 Colarinho de pneu veículo LYH1658 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2025 Câmara pneu veículo ISV4035 Colarinho de pneu veículo ISV4035 Válvula pneu veículo IJZ9681 Válvula pneu veículo IXT5762 Câmara pneu veículo LYH1658 Colarinho de pneu veículo LYH1658 940,00
23/10/2025 Câmara pneu veículo ISV4035 Colarinho de pneu veículo ISV4035 Válvula pneu veículo IJZ9681 Válvula pneu veículo IXT5762 Câmara pneu veículo LYH1658 Colarinho de pneu veículo LYH1658 940,00
24/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7278/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 940,00
TOTAL 940,00 940,00 940,00
SALDO A PAGAR 0,00