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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7279 Data de lançamento: 21/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Gaze 10cm x 10cm 8 camada x 5 dobras hidrófila - 13 fios 160,00 160,00
15.00 Luva M s/pó c/100 unidades 30,00 450,00
10.00 Luva PP s/pó c/100 unidades 30,00 300,00
60.00 Baú porta dentinho (em formato de dente) - infantil 13,50 810,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2025 Gaze 10cm x 10cm 8 camada x 5 dobras hidrófila - 13 fios Luva M s/pó c/100 unidades Luva PP s/pó c/100 unidades Baú porta dentinho (em formato de dente) - infantil 1.720,00
TOTAL 1.720,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.720,00