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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 14.626.032 SIDNEI CARLOS FIDENCIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7283 Data de lançamento: 21/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prestação de serviço encanamento da água da calha 250,00 250,00
1.00 Prestação de serviço tranferência casinha interna da Sorela para a churrasqueira na parte externa 250,00 250,00
533.00 Prestação de serviçopintura do piso da parte interna da Sorela e da parte externa onde fica localizado a churrasqueira 4,00 2.132,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2025 Prestação de serviço encanamento da água da calha Prestação de serviço tranferência casinha interna da Sorela para a churrasqueira na parte externa Prestação de serviçopintura do piso da parte interna da Sorela e da parte externa onde fica localizado a churrasqueira 2.632,00
23/10/2025 Prestação de serviço encanamento da água da calha Prestação de serviço tranferência casinha interna da Sorela para a churrasqueira na parte externa Prestação de serviçopintura do piso da parte interna da Sorela e da parte externa onde fica localizado a churrasqueira 2.632,00
24/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7283/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.632,00
TOTAL 2.632,00 2.632,00 2.632,00
SALDO A PAGAR 0,00