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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: STREET DECOR IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7305 Data de lançamento: 22/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 25 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LETREIRO BOAS FESTAS. FIGURA LUMINOSA RENA.PINHEIRO DE NATAL. PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA, CFE PREGÃO ELETRONICO 25/2025- CONTRATO NR 186/2025. OC. NR 3964/2025. 37.547,84 37.547,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LETREIRO BOAS FESTAS. FIGURA LUMINOSA RENA.PINHEIRO DE NATAL. PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA, CFE PREGÃO ELETRONICO 25/2025- CONTRATO NR 186/2025. OC. NR 3964/2025. 37.547,84
29/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LETREIRO BOAS FESTAS. FIGURA LUMINOSA RENA.PINHEIRO DE NATAL. PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA, CFE PREGÃO ELETRONICO 25/2025- CONTRATO NR 186/2025. OC. NR 3964/2025. 37.547,84
TOTAL 37.547,84 37.547,84 0,00
SALDO A PAGAR 37.547,84