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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7319 Data de lançamento: 22/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Compressor de ar 2.350,00 2.350,00
1.00 Kit de Aneis 30,00 30,00
1.00 Óleo para compressor de ar condicionado 150,00 150,00
1.00 Filtro 170,00 170,00
1.00 Produtos de Limpeza do Sistema 60,00 60,00
1.00 Produto R11 120,00 120,00
1.00 CARGA DE GAS. 390,00 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2025 Compressor de ar Kit de Aneis Óleo para compressor de ar condicionado Filtro Produtos de Limpeza do Sistema Produto R11 CARGA DE GAS. 3.270,00
29/10/2025 Compressor de ar Kit de Aneis Óleo para compressor de ar condicionado Filtro Produtos de Limpeza do Sistema Produto R11 CARGA DE GAS. 3.270,00
11/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7319/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.270,00
TOTAL 3.270,00 3.270,00 3.270,00
SALDO A PAGAR 0,00