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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 7332 Data de lançamento: 23/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Bieleta traseira - gol 48,00 96,00
1.00 Barra Axial 49,00 49,00
2.00 Bucha - Estabilizador 14,00 28,00
2.00 Prato amortecedor 46,00 92,00
2.00 Coxim - Amortecedor 84,00 168,00
4.00 Oleo - Litros 46,00 184,00
1.00 Filtro ar motor 25,00 25,00
1.00 Filtro ar cond 26,00 26,00
1.00 Filtro Óleo do Motor 24,00 24,00
1.00 Filtro Combustível 21,00 21,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2025 Bieleta traseira - gol Barra Axial Bucha - Estabilizador Prato amortecedor Coxim - Amortecedor Oleo - Litros Filtro ar motor Filtro ar cond Filtro Óleo do Motor Filtro Combustível 713,00
29/10/2025 Bieleta traseira - gol Barra Axial Bucha - Estabilizador Prato amortecedor Coxim - Amortecedor Oleo - Litros Filtro ar motor Filtro ar cond Filtro Óleo do Motor Filtro Combustível 713,00
TOTAL 713,00 713,00 0,00
SALDO A PAGAR 713,00