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Última atualização realizada em 08/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 7353 Data de lançamento: 24/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Disco do freio 181,00 362,00
1.00 Jogo de pastilhas de freio dianteiro 212,00 212,00
2.00 Pinça - p/ freio. 26,00 52,00
2.00 Bucha - est. 47,00 94,00
2.00 Bieleta de suspensão 69,00 138,00
1.00 Líquido de freio 38,00 38,00
3.00 BUCHA - tampa do motor 19,00 57,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2025 Disco do freio Jogo de pastilhas de freio dianteiro Pinça - p/ freio. Bucha - est. Bieleta de suspensão Líquido de freio BUCHA - tampa do motor 953,00
29/10/2025 Disco do freio Jogo de pastilhas de freio dianteiro Pinça - p/ freio. Bucha - est. Bieleta de suspensão Líquido de freio BUCHA - tampa do motor 953,00
TOTAL 953,00 953,00 0,00
SALDO A PAGAR 953,00