Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
743 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Tacógrafo ajuste |
154,01 |
154,01 |
1.00 |
Selagem tacógrafo |
83,49 |
83,49 |
1.00 |
ensaio metrológico tacógrafo |
172,50 |
172,50 |
1.00 |
Manutenção instalação de tacógrafo |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2025 |
Tacógrafo ajuste Selagem tacógrafo ensaio metrológico tacógrafo Manutenção instalação de tacógrafo |
760,00 |
|
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TOTAL |
760,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
760,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.