Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
744 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Sensor hall 4 pinos chatos M22 1318 original |
592,53 |
592,53 |
4.00 |
Cabo Flexivel 4x1,5 |
10,84 |
43,36 |
1.00 |
KIT TOMADA sensor reta |
141,06 |
141,06 |
1.00 |
Tacógrafo digital seva modelo DT-1050 |
3.550,00 |
3.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2025 |
Sensor hall 4 pinos chatos M22 1318 original Cabo Flexivel 4x1,5 KIT TOMADA sensor reta Tacógrafo digital seva modelo DT-1050 |
4.326,95 |
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|
TOTAL |
4.326,95 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
4.326,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.